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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000084
Monto de la Factura
₲ 8.093.000
Nro. de Orden de Pago
8423
Fecha de Orden de Pago
24-08-2015
Fecha Emisión Cheque
24-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.696.296
IVA
₲ 735.727

Retención DNCP
₲ 28.841
Retención IVA
₲ 220.718
Retención Renta
₲ 147.145
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
KAPPA S.A. CONSULTORA
RUC
80036571-2
Número de Contrato
09/2010
Código de Contratación (CC)
CO-24001-10-19042
Monto Contrato
₲ 224.433.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.093.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.206.115

Datos de la Licitación

ID de Licitación
192669
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE DISEÑO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DE LA UNIDAD SANITARIA DE BENJAMIN ACEVAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips