- Acciones Relacionadas:
 - Ver Datos del Proveedor
 - Ver Detalles de Esta Adjudicación
 
Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-007-0000457
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            13075416
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 125.000.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            957
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            19-11-2019
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            19-11-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            25-11-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 44.836.364
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 163.636
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            REPSUR COMERCIAL INDUSTRIAL S.R.L. 
        
                                    RUC
                            
            80005115-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            14/19
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-22007-19-174073
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 209.626.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 136.645.016
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 136.148.124
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            358742
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisicion de Cámaras y Cubiertas para vehiculos y maquinarias de la Gobernación de Itapúa
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Itapua
        