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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0023
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 41.280.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2463
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            30-12-2013
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            30-12-2013
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            10-01-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 39.256.530
        
                                    IVA
                            
            ₲ 3.752.727
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 147.107
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.125.818
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 750.545
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            AEROMONT SRL
        
                                    RUC
                            
            80029080-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            129
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-25005-13-81557
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 160.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 145.760.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 138.615.112
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            262361
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MANTENIMIENTO E INSPECCION DE AERONAVES DEL INAC
        
                                    Convocante
                            
            Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Dinac
        