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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000261
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. de Orden de Pago
1751
Fecha de Orden de Pago
12-08-2014
Fecha Emisión Cheque
12-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.529.454
IVA
₲ 2.727.273

Retención DNCP
₲ 106.909
Retención IVA
₲ 818.182
Retención Renta
₲ 545.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Carlos Ireneo Sena Caceres
RUC
1660724-4
Número de Contrato
158
Código de Contratación (CC)
CO-25005-13-82145
Monto Contrato
₲ 115.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.707.506

Datos de la Licitación

ID de Licitación
256856
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO VARIOS PARA EL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac