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Datos del Pago

Nro. de Factura
003-008-0000285
Monto de la Factura
₲ 3.560.000
Nro. de Orden de Pago
2000011401
Fecha de Orden de Pago
15-06-2023
Fecha Emisión Cheque
15-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.350.121
IVA
₲ 323.636

Retención DNCP
₲ 12.557
Retención IVA
₲ 97.091
Retención Renta
₲ 97.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
8773
Código de Contratación (CC)
CO-25002-22-218480
Monto Contrato
₲ 31.328.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.300.374
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.481.072

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406571
Nombre de la Licitación
lco 1167/2022 _Adquisición de Conector a Dientes para Líneas Aéreas Preensambladas de Baja Tensión y Conector a Compresión AL-CU
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande