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Datos del Pago

Nro. de Factura
14114-14132
Nro. de Timbrado
15436012
Monto de la Factura
₲ 115.210.000
Nro. de Orden de Pago
1895
Fecha de Orden de Pago
31-05-2022
Fecha Emisión Cheque
31-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.417.845
IVA
₲ 10.473.636

Retención DNCP
₲ 406.377
Retención IVA
₲ 3.142.091
Retención Renta
₲ 3.142.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
008/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23022-21-200674
Monto Contrato
₲ 840.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 837.425.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 789.632.084

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390082
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ABONOS, FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y FUNGUICIDAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta