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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004356
Monto de la Factura
₲ 46.062.400
Nro. de Orden de Pago
81803
Fecha de Orden de Pago
22-10-2015
Fecha Emisión Cheque
22-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.874.909
IVA
₲ 4.187.491

Retención DNCP
₲ 164.150
Retención IVA
₲ 1.256.247
Retención Renta
₲ 837.498
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
LCO N° 2/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23016-15-104291
Monto Contrato
₲ 325.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 276.231.806
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 262.423.705

Datos de la Licitación

ID de Licitación
283588
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad y Propaganda
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal