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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003500
Nro. de Timbrado
11255522
Monto de la Factura
₲ 3.615.500
Nro. de Orden de Pago
84962
Fecha de Orden de Pago
25-05-2016
Fecha Emisión Cheque
25-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.286.818
IVA
₲ 328.682
Retención DNCP
₲ 12.884
Retención IVA
₲ 98.605
Retención Renta
₲ 65.736
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
LCO N° 26/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23016-15-112659
Monto Contrato
₲ 169.718.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.568.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.289.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288092
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales de construcción, eléctricos, pinturas yotros
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal
