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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0003293
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. de Orden de Pago
82932
Fecha de Orden de Pago
22-12-2015
Fecha Emisión Cheque
22-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.181.818
IVA
₲ 318.182

Retención DNCP
₲ 12.473
Retención IVA
₲ 95.455
Retención Renta
₲ 63.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
LCO N° 26/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23016-15-112659
Monto Contrato
₲ 169.718.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.568.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.289.092

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288092
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales de construcción, eléctricos, pinturas yotros
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal