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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0003841
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            16453515
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 12.135.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            900
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            13-07-2023
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            13-07-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            13-07-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 11.748.886
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 44.127
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            GUSTAVO ENRIQUE VALDEZ CABALLERO
        
                                    RUC
                            
            3531517-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            03/2023
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-22008-23-225220
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 900.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 874.636.365
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 871.363.638
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            417493
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA GOBERNACION DE MISIONES AÑO 2023 (AD REFERENDUM)
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Misiones
        