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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001073
Monto de la Factura
₲ 12.456.000
Nro. de Orden de Pago
52156
Fecha de Orden de Pago
28-06-2017
Fecha Emisión Cheque
28-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.845.429
IVA
₲ 1.132.364
Retención DNCP
₲ 44.389
Retención IVA
₲ 339.709
Retención Renta
₲ 226.473
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NARCISO ADOLFO MALLADA FERNANDEZ
RUC
250127-9
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CO-40002-16-134627
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 348.198.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 331.129.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311612
Nombre de la Licitación
Adquisición de Arena para Filtros para VK-GOGA en la modalidad de contrato abierto- Segunda convocatoria
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap
