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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000313
Monto de la Factura
₲ 392.250.000
Nro. de Orden de Pago
51131
Fecha de Orden de Pago
21-02-2017
Fecha Emisión Cheque
21-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 373.022.619
IVA
₲ 35.659.091

Retención DNCP
₲ 1.397.836
Retención IVA
₲ 10.697.727
Retención Renta
₲ 7.131.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AMADO WALTER VARGAS PORTILLO
RUC
843733-5
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CO-40002-16-134634
Monto Contrato
₲ 523.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 523.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 497.363.492

Datos de la Licitación

ID de Licitación
317457
Nombre de la Licitación
Tendido de tuberias para abastecimiento agua potable comunidad indígena Kenkuquet
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap