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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014188
Monto de la Factura
₲ 39.005.934
Nro. de Orden de Pago
52217
Fecha de Orden de Pago
06-07-2017
Fecha Emisión Cheque
06-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.822.636
IVA
₲ 906.534

Retención DNCP
₲ 149.350
Retención IVA
₲ 271.960
Retención Renta
₲ 761.988
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
043-2016
Código de Contratación (CC)
CO-40002-16-129613
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.435.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.322.649

Datos de la Licitación

ID de Licitación
315260
Nombre de la Licitación
Pasajes aereos y Servicios inherentes
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap