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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000559
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            16087599
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 57.666.666
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            8148
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            12-05-2023
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            12-05-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            12-05-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 54.317.806
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 203.406
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.572.727
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            APFG S.A.
        
                                    RUC
                            
            80095643-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            109
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-23001-22-223180
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 345.999.996
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 339.658.235
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 325.855.982
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            419108
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL, JARDÍNERÍA Y FUMIGACIÓN PARA EL INTN - PLURIANUAL 
        
                                    Convocante
                            
            Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Intn
        