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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-009790
Nro. de Timbrado
11854685
Monto de la Factura
₲ 21.394.500
Nro. de Orden de Pago
1264
Fecha de Orden de Pago
03-07-2017
Fecha Emisión Cheque
03-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.345.780
IVA
₲ 1.944.955

Retención DNCP
₲ 76.242
Retención IVA
₲ 583.487
Retención Renta
₲ 388.991
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-23018-17-136272
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 337.332.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 321.141.760

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321118
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PUBLICIDAD RADIAL Y ESCRITA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill