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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000269
Monto de la Factura
₲ 13.610.850
Nro. de Orden de Pago
748821
Fecha de Orden de Pago
16-12-2013
Fecha Emisión Cheque
16-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.943.671
IVA
₲ 1.237.350
Retención DNCP
₲ 48.504
Retención IVA
₲ 371.205
Retención Renta
₲ 247.470
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
389/2013
Código de Contratación (CC)
CO-27001-13-75031
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.999.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 380.557.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256016
Nombre de la Licitación
Servicio de Carteleria (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf
