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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005212
Monto de la Factura
₲ 2.927.400
Nro. de Orden de Pago
709338
Fecha de Orden de Pago
29-07-2014
Fecha Emisión Cheque
29-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.783.905
IVA
₲ 266.127
Retención DNCP
₲ 10.432
Retención IVA
₲ 79.838
Retención Renta
₲ 53.225
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
355/2013
Código de Contratación (CC)
CO-27001-13-76034
Monto Contrato
₲ 320.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.419.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.994.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248523
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Neumaticos y Baterias para Vehiculos SBE
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf