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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009464
Nro. de Timbrado
11299734
Monto de la Factura
₲ 4.333.588
Nro. de Orden de Pago
39485
Fecha de Orden de Pago
12-12-2019
Fecha Emisión Cheque
12-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.081.924
IVA
₲ 393.963

Retención DNCP
₲ 15.286
Retención IVA
₲ 118.189
Retención Renta
₲ 118.189
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
PBS/LCO/45/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28004-18-166822
Monto Contrato
₲ 159.475.246
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.475.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.214.081

Datos de la Licitación

ID de Licitación
342933
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado