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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000146
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 18.000.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2238
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            20-09-2013
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            20-09-2013
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            24-09-2013
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 17.117.673
        
                                    IVA
                            
            ₲ 1.636.363
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 64.145
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 490.909
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 327.273
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            GLOBAL ACTIVIDADES PROTECCION PREVENTIVO S.A.
        
                                    RUC
                            
            80057913-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            01/2013
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-28002-13-69700
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 180.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 141.941.235
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 136.941.380
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            249852
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Transporte de Funcionarios
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Ciencias Economicas
        