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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-010-0171949
Nro. de Timbrado
14162842
Monto de la Factura
₲ 123.657.017
Nro. de Orden de Pago
2071
Fecha de Orden de Pago
21-10-2020
Fecha Emisión Cheque
21-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.475.917
IVA
₲ 11.241.547

Retención DNCP
₲ 436.172
Retención IVA
₲ 3.372.464
Retención Renta
₲ 3.372.464
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
007
Código de Contratación (CC)
CO-27003-20-190918
Monto Contrato
₲ 810.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 809.996.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 762.958.221

Datos de la Licitación

ID de Licitación
383876
Nombre de la Licitación
Servicio de Informe Comercial
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah