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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009638
Nro. de Timbrado
12980299
Monto de la Factura
₲ 494.992.427
Nro. de Orden de Pago
579
Fecha de Orden de Pago
10-01-2019
Fecha Emisión Cheque
21-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 466.246.868
IVA
₲ 44.999.312

Retención DNCP
₲ 1.745.973
Retención IVA
₲ 13.499.793
Retención Renta
₲ 13.499.793
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
Nº 17-18
Código de Contratación (CC)
CO-23021-18-168040
Monto Contrato
₲ 494.992.427
Total Pagado por el Contrato
₲ 494.992.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 466.246.868

Datos de la Licitación

ID de Licitación
345265
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL DATA CENTER
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible