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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0001959
Nro. de Timbrado
15032699
Monto de la Factura
₲ 7.125.305
Nro. de Orden de Pago
3027
Fecha de Orden de Pago
16-09-2022
Fecha Emisión Cheque
16-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.711.518
IVA
₲ 647.755
Retención DNCP
₲ 25.133
Retención IVA
₲ 194.327
Retención Renta
₲ 194.327
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
023/2020
Código de Contratación (CC)
CO-27007-20-195410
Monto Contrato
₲ 340.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.600.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.461.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376041
Nombre de la Licitación
Alquiler de Impresoras Multifunción
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo