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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000176
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 6.000.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            20184864
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            28-06-2018
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            18-07-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            20-07-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 5.814.545
        
                                    IVA
                            
            ₲ 545.455
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 21.818
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 163.637
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ROSA LILIANA MONGES BRIZUELA
        
                                    RUC
                            
            4233913-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            6912/2017
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-25002-17-137441
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 108.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 108.000.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 104.661.810
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            304546
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Lco929_Contratación de Consultoria Individual para el Fortalecimiento en Recursos Humanos, para la Gestión Ambiental y Social de la ANDE
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Proyecto de Fortalecimiento del Sector Electrico con la Cooperacion Andina de Fomento (CAF)
        