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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            12128,12297,12326,12579
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            14557089
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 35.531.192
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            6304
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            09-11-2021
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            09-11-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            11-11-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 33.467.799
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 125.328
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 969.033
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.
        
                                    RUC
                            
            80002019-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            3
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-23001-21-199021
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 300.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 290.470.869
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 278.830.995
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            390180
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de gases especiales para el INTN
        
                                    Convocante
                            
            Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Intn
        