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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0004038,4017
Nro. de Timbrado
15395052
Monto de la Factura
₲ 25.969.124
Nro. de Orden de Pago
6870
Fecha de Orden de Pago
02-06-2022
Fecha Emisión Cheque
02-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.590.364
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 93.485
Retención IVA
₲ 562.446
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.
RUC
80002019-7
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CO-23001-21-199021
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 290.470.869
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 278.830.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390180
Nombre de la Licitación
Adquisición de gases especiales para el INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn