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Datos del Pago
Nro. de Factura
15980,15981
Nro. de Timbrado
14557089
Monto de la Factura
₲ 31.017.946
Nro. de Orden de Pago
6562
Fecha de Orden de Pago
22-02-2022
Fecha Emisión Cheque
22-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.603.811
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 109.409
Retención IVA
₲ 845.944
Retención Renta
₲ 845.944
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 612.838
Datos del Contrato
Proveedor
LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.
RUC
80002019-7
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CO-23001-21-199021
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 290.470.869
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 278.830.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390180
Nombre de la Licitación
Adquisición de gases especiales para el INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn