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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001 - 001 - 0002079
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            16048465
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 9.341.200
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            3880
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            19-12-2022
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            19-12-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            20-12-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 8.790.493
        
                                    IVA
                            
            ₲ 849.200
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 32.949
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 254.760
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 254.760
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            JUAN MANUEL FERNANDEZ ACEVAL
        
                                    RUC
                            
            2929429-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            016
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-27003-22-219119
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 880.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 875.703.301
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 824.803.928
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            406908
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisicion de Acondicionadores de aire y enseres
        
                                    Convocante
                            
            Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Cah
        