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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010393
Nro. de Timbrado
12254189
Monto de la Factura
₲ 22.815.000
Nro. de Orden de Pago
5049
Fecha de Orden de Pago
01-01-2018
Fecha Emisión Cheque
01-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.696.651
IVA
₲ 2.074.091

Retención DNCP
₲ 81.304
Retención IVA
₲ 622.227
Retención Renta
₲ 414.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-138747
Monto Contrato
₲ 750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 734.710.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 697.168.233

Datos de la Licitación

ID de Licitación
322359
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRÁFICAS PARA EL RECTORADO DE LA UNA - CONTRATO - PLURIANUAL
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado