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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000408
Nro. de Timbrado
12429154
Monto de la Factura
₲ 98.391.200
Nro. de Orden de Pago
176
Fecha de Orden de Pago
09-05-2018
Fecha Emisión Cheque
09-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.359.195
IVA
₲ 89.246.712
Retención DNCP
₲ 349.847
Retención IVA
₲ 2.677.401
Retención Renta
₲ 1.784.934
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Nelson Raul Coronel Segovia
RUC
3778332-7
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-140921
Monto Contrato
₲ 295.642.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 287.674.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 281.150.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328584
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado