- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0024371
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            11736785
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 31.535.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            326
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            16-05-2017
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            16-05-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            23-05-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 29.989.212
        
                                    IVA
                            
            ₲ 2.866.818
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 112.379
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 860.045
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 573.364
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
        
                                    RUC
                            
            80013889-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            13/2017
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-28001-17-137893
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 31.535.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 31.535.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 29.989.212
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            318966
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES U.N.A. AD REFERENDUM 2017
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
        