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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015510
Nro. de Timbrado
12704798
Monto de la Factura
₲ 41.285.500
Nro. de Orden de Pago
4
Fecha de Orden de Pago
07-06-2018
Fecha Emisión Cheque
05-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.261.760
IVA
₲ 3.753.227
Retención DNCP
₲ 147.127
Retención IVA
₲ 1.125.968
Retención Renta
₲ 750.645
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALPA SRL
RUC
80022036-6
Número de Contrato
16/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-140173
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.999.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 223.607.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322711
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos e impresiones de artes gráficas para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio - Plurianual
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas