Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-002195
Nro. de Timbrado
12834565
Monto de la Factura
₲ 4.102.680
Nro. de Orden de Pago
8
Fecha de Orden de Pago
07-11-2018
Fecha Emisión Cheque
14-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.864.427
IVA
₲ 372.971

Retención DNCP
₲ 14.471
Retención IVA
₲ 111.891
Retención Renta
₲ 111.891
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
26A
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-145136
Monto Contrato
₲ 12.346.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.243.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.764.797

Datos de la Licitación

ID de Licitación
333455
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Ferretería para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas