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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000856
Nro. de Timbrado
12672354
Monto de la Factura
₲ 16.626.000
Nro. de Orden de Pago
269
Fecha de Orden de Pago
19-06-2018
Fecha Emisión Cheque
19-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.811.023
IVA
₲ 1.511.455

Retención DNCP
₲ 59.249
Retención IVA
₲ 453.437
Retención Renta
₲ 302.291
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-140919
Monto Contrato
₲ 34.230.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.367.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.552.106

Datos de la Licitación

ID de Licitación
328584
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado