Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000107
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 8.000.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            56005
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            24-05-2016
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            28-06-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            29-06-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 7.703.466
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 29.867
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 114.286
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 152.381
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            GENARA HAYDEE DUARTE VDA DE AGUADE
        
                                    RUC
                            
            77319-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            10
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            RL-13003-16-2635
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 96.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 92.441.592
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 92.441.592
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            282298
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ALQUILERES NUEVOS PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO AREA METROPOLITANA - AD REFERENDUM
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ministerio Publico
        