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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000575
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60157
Fecha Solicitud de Transferencia
13-05-2025
Fecha de la Transferencia
20-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.986.182

Retención DNCP
₲ 104.727
Retención IVA
₲ 818.182
Retención Renta
₲ 1.090.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PERSEVERANDO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80087925-2
Número de Contrato
07/2023
Código de Contratación (CC)
RL-12018-24-5602
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.883.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.883.184

Datos de la Licitación

ID de Licitación
431677
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble Determinado para depósito de Viveres del PACOC II
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social