Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000312
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 26.460.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            51832
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            18-05-2016
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            24-05-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            24-05-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 25.479.216
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 98.784
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 378.000
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 504.000
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Julio César Vergara Candia
        
                                    RUC
                            
            311001-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            47
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            RL-12003-16-2532
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 52.920.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 50.958.432
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 50.958.432
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            298033
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LOCACION DE INMUEBLE
        
                                    Convocante
                            
            Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES
        