Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000110
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 16.000.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            51040
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            28-04-2017
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            03-05-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            03-05-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 15.406.933
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 59.734
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 228.571
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 304.762
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            wenceslaa gonzalez de lezcano
        
                                    RUC
                            
            574481-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            25/2015
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            RL-12003-16-2731
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 52.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 50.072.533
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 50.072.533
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            287177
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Locación de Inmueble Determinado para Oficinas Regionales del Dpto. de Identificaciones en la Ciudad de San Ignacio, Misiones, Paraguarí y Concepción
        
                                    Convocante
                            
            Policia Nacional / Ministerio del Interior
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Policia Nacional
        