Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0002227
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 13.000.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            61980
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            10-05-2023
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            16-05-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            16-05-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 12.245.055
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 45.855
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 354.545
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 354.545
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            INMOBILIARIA SOLOAGA ARRUA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL INDUSTRIAL Y AGROPECUARIA
        
                                    RUC
                            
            80088288-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            26/2020
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            RL-12016-23-5250
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 156.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 146.705.242
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 146.705.242
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            387782
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ALQUILER DE LOCAL DETERMINADO PARA DFC DE ENCARNACIÓN DEL SNPP - PLURIANUAL
        
                                    Convocante
                            
            Servicio Nacional de Promocion Profesional  (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Servicio Nacional de Promocion Profesional 
        