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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000062
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72387
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2016
Fecha de la Transferencia
14-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.740.534

Retención DNCP
₲ 26.133
Retención IVA
₲ 100.000
Retención Renta
₲ 133.333
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NORA BEATRIZ ELGUE IDOYAGA
RUC
1240964-2
Número de Contrato
21/13
Código de Contratación (CC)
RL-13006-15-2147
Monto Contrato
₲ 168.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.772.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.772.816

Datos de la Licitación

ID de Licitación
250262
Nombre de la Licitación
Alquiler para Defensorias Publicas del Interior del Ministerio de la Defensa Publica
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica