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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000219
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48107
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2018
Fecha de la Transferencia
18-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.296.134

Retención DNCP
₲ 20.533
Retención IVA
₲ 78.571
Retención Renta
₲ 104.762
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SANDRA MARIELA MACHADO BARRETO
RUC
3547276-6
Número de Contrato
183/2016
Código de Contratación (CC)
RL-12003-18-3628
Monto Contrato
₲ 66.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.292.748
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.292.748

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301399
Nombre de la Licitación
Locacion de inmueble determinado para Oficina Regional del Dpto. Antisecuestro de Personas en Santa Rosa del Aguaray
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional