Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000511
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 18.000.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            19353
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            25-02-2022
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            18-03-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            18-03-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 17.011.132
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 80.686
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 409.091
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 499.091
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            NUMEROS S.A.
        
                                    RUC
                            
            80032426-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            429
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            RL-12013-20-4431
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 216.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 186.760.880
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 186.760.880
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            366151
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LLAMADO MOPC Nº 81-19 ALQUILER DE OFICINAS PARA LA UNIDAD TÉCNICA DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL - SEGUNDA CONVOCATORIA 
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Obras Publicas
        