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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000479
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167504
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.011.132

Retención DNCP
₲ 80.686
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 499.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NUMEROS S.A.
RUC
80032426-9
Número de Contrato
429
Código de Contratación (CC)
RL-12013-20-4431
Monto Contrato
₲ 216.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.760.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.760.880

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366151
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 81-19 ALQUILER DE OFICINAS PARA LA UNIDAD TÉCNICA DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL - SEGUNDA CONVOCATORIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas