Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-005-0000395
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 210.000.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            23884
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            28-02-2025
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            10-03-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            10-03-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 195.903.272
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 733.091
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 5.727.273
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 7.636.364
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            NILCOS S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80021884-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            503
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            RL-12008-25-5718
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 5.800.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 4.207.255.986
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 4.207.255.986
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            396622
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN N° 21/21 - ALQUILER DE INMUEBLE PARA PARQUE SANITARIO PARA EL MSPBS
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)
        