Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-003-0013492
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 26.340.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            77450
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-05-2023
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            06-06-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            06-06-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 24.787.136
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 92.908
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 718.364
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 718.364
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            MAPFRE PARAGUAY COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.
        
                                    RUC
                            
            80007979-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            34/2021
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            RL-12010-22-5129
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 263.400.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 296.969.118
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 296.969.118
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            399967
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LOCACIÓN DE INMUEBLE DETERMINADO PARA OFICINAS DEL VMA - PISO 4 - PLURIANUAL
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Agricultura y Ganaderia
        