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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0012899
Monto de la Factura
₲ 7.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106829
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2018
Fecha de la Transferencia
21-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.531.776

Retención DNCP
₲ 28.224
Retención IVA
₲ 216.000
Retención Renta
₲ 144.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VECTOR Y ASOCIADOS S.A.
RUC
80009538-3
Número de Contrato
69 - 70
Código de Contratación (CC)
RL-12006-18-3518
Monto Contrato
₲ 7.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.531.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.531.776

Datos de la Licitación

ID de Licitación
304428
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE OFICINAS Y ESTACIONAMIENTO PARA EL MH
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas