Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000415
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 5.325.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            62778
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-05-2013
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            07-08-2013
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            08-08-2013
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 5.325.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ARMIN HAHNER STOLLMAIER
        
                                    RUC
                            
            1054638-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            006/2011
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            RL-12001-13-0787
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 12.780.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 12.341.707
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 12.341.707
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            207002
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Ad Referendum - Alquileres para la SNNA
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            UOC  Ministerio de la Niñez y la Adolescencia
        