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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0403354
Monto de la Factura
₲ 108.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108797
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2022
Fecha de la Transferencia
04-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.444.224

Retención DNCP
₲ 402.633
Retención IVA
Retención Renta
₲ 3.113.143
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
497
Código de Contratación (CC)
CE-12008-21-205324
Monto Contrato
₲ 2.135.435.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.060.096.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.060.096.974

Datos de la Licitación

ID de Licitación
398537
Nombre de la Licitación
ADQUISICION URGENTE DE MEDICAMENTOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA CVE 114/2020,CVE 118/2020 Y OTROS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)