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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002294
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52545
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2015
Fecha de la Transferencia
03-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.754.909

Retención DNCP
₲ 17.818
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 90.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
45/2014
Código de Contratación (CC)
CE-11002-15-103607
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.762.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.762.096

Datos de la Licitación

ID de Licitación
282764
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de multicopiadora
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores