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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014357
Monto de la Factura
₲ 1.527.500
Nro. Solicitud de Transferencia
181513
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.438.794

Retención DNCP
₲ 5.388
Retención IVA
₲ 41.659
Retención Renta
₲ 41.659
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CE-13001-17-148316
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 524.706.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 521.392.262

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327582
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES MARCA THYSSEN KRUPP DE LA TORRE NORTE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION Y DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia