Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0003213
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 29.295.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            185750
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            22-12-2017
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            07-02-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            08-02-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 27.859.012
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 104.397
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 798.955
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 532.636
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ENVING S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80013463-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            24
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CE-13001-17-137907
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 600.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 560.853.852
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 556.254.351
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            308530
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN ? PISOS 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° Y 11° DE LA TORRE NORTE - CONTRATO ABIERTO- PLURIANUAL
        
                                    Convocante
                            
            Corte Suprema de Justicia (CSJ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Corte Suprema de Justicia
        